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2026年开封市行政审批和政务信息管理局预算说明

2026年开封市行政审批和政务信息管理局预算说明

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目 录

第一部分 开封市行政审批和政务信息管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 开封市行政审批和政务信息管理局 2026年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 开封市行政审批和政务信息管理局2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

开封市行政审批和政务信息管理局概况

一、开封市行政审批和政务信息管理局主要职责

(一)研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、规划、标准和规范性文件并组织实施。

(二)牵头推进全市行政审批制度改革工作,研究拟订有关方案并组织实施。

(三)组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范,建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四)统筹全市“互联网+监管”体系建设,推动相关监管信息归集共享和创新应用,构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五)统筹构建全市一体化政务服务体系,协调推进政务服务中心、便民服务中心(站)、政务服务平台建设,推动政务服务线上线下深度融合、协调发展 ,推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。

(六)统筹全市数字政府一体化建设管理,加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理,研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施,统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七)统筹管理全市政务云、电子政务外网,统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设 ,协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理,组织编制政务数据目录,建立健全政务数据供需对接机制,负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(九)统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设,完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设,建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十)建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

(十一)负责拟订全市公共资源交易规则和管理制度。负责接收、转交、督办公共资源交易活动中的投诉,并做好档案管理。负责公共资源交易平台电子信息化建设。负责对各县区公共资源交易平台进行业务监督、指导和考核。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市行政审批和政务信息管理局所属预算单位构成情况

开封市行政审批和政务信息管理局部门预算包括局机关本级预算。

开封市行政审批和政务信息管理局为一级预算单位,无下属二级预算单位,2026年度部门预算仅包括本级预算。

开封市行政审批和政务信息管理局内设科室共6个,分别是办公室、行政审批管理科、政务服务科、规划建设科、电子政务科、政务数据管理科(政务信息安全科)。二级机构一个:开封市政务大数据中心。

 

第二部分

开封市行政审批和政务信息管理局2026年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年收入总计9056.54万元,支出总计9056.54万元。与2025年预算相比,收入减少998.83万元,下降9.93%,主要原因:项目资金减少;支出减少998.83万元,下降9.93%,主要原因:项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年收入合计9056.54万元,其中:一般公共预算2877.47万元;政府性基金收入6179.06万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年支出合计9056.54万元,其中:基本支出1148.46万元,占12.68%;项目支出7908.07万元,占87.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算收支预算2877.47万元,政府性基金收支预算6179.06万元。与 2025年相比,一般公共预算收支预算减少678.09万元,下降19.07%,主要原因:一般公共预算项目资金减少;政府性基金收支预算减少320.75万元,下降4.93%,主要原因:政府性基金项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算支出年初预算为2877.47万元。其中:基本支出1148.46万元,占39.91%;项目支出1729.01万元,占60.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市行政审批和政务信息管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1148.46万元。其中:人员经费支出1073.08万元,占93.44%;公用经费支出75.39万元,占6.56%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2026年“三公”经费预算为3.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比 2025年减少2.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025年增加0万元。主要原因:依据市政府安排,本年度我单位领导没有出国考察学习。

(二)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年减少2.5万元。主要原因:厉行节约,过紧日子,减少“三公”支出。

(三)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元,主要原因:我单位今年没有购车需求。公务用车运行维护费预算数比 2025年增加0万元,主要原因:节约使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年政府性基金预算支出年初预算为6179.06万元,较2025年减少320.75万元,下降4.93%。主要原因:政府性基金项目减少。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)

(一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市行政审批和政务信息管理局2026年机构运转经费支出预算75.39万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,主要包含公用经费、办公费、印刷费、福利费、邮电费、劳务费、其他费用等。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排768万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算768万元。

(三)预算绩效情况说明

2026年对开封市行政审批和政务信息管理局项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款7908.07万元,共14个项目,根据工作需要,暂无选定某一个具体项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果,2026年将优化项目支出预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况。

2025年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局(委)负责管理的专项转移支付项目共有0项,我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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