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开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算公开

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算公开

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开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算公开

 

 

 

 

 

 

20263

 

 

第一部分 开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、单位预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局概况

 

一、开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局主要职责

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局为开封市医疗保障局派出机构,机构规格为正科级,设局长1名、副局长1名,下设1个二级机构开封市城乡一体化示范区社会医疗保险中心,现有正式在编人员23人,其中科级干部5人。

管理服务辖区城镇职工医保参保单位5,894家,参保对象80,285人,城乡居民医保参保对象197,973人和278家医保定点医药机构。

主要工作职能:一是宣传、贯彻落实上级关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署;二是贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度相关政策;三是贯彻落实医疗保障基金监督管理办法,并组织实施,推进医疗保障基金支付方式改革;四是贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策,推进长期护理保险制度改革;五是贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;六是贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;七是贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法;八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻落实异地就医管理和费用结算政策等。

二、机构设置

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局内设机构8个,包括:办公室、财务室、待遇审核科、稽核科、医药服务监督管理科、档案室、综合业务科、内控科个科室

三、开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局预算单位构成

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局为二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局

2026年预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年收入总计379.52万元,支出总计379.52万元,与2025年相比,收、支总计各增加62.43万元,增加46.45%主要原因:新增专项资金及人员职务晋升及人员工资调表造成。

二、收入预算总体情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年收入合计379.52万元,其中:一般公共预算344.52万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年支出合计379.52万元,其中:基本支出344.52万元,90.78%项目支出35万元,占9.22%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026一般公共预算收支预算379.52万元,政府性基金收入预算0.00万元。与 2025年相比,一般公共预算收入预算增加66.43万元,增加17.50%,主要原因:新增专项资金及人员职务晋升及人员工资调表造成政府性基金收入预算增加0.00万元,增长0.00%

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年一般公共预算支出年初预算为379.52万元(含财政性结转资金0.00万元),占支出合计的100.00%。其中:基本支出344.52万元,90.78%;项目支出35万元,占9.22%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年一般公共预算基本支出年初预算为344.52万元。其中:人员经费支出328.23万元,占95.27%;公用经费支出16.29万元,占4.73%

  • 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我分局2026“三公”经费预算为0.00万元。2026“三公”经费支出预算数比2024增减0.00万元。

具体支出情况如下:

因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加(减少)0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元预算数比2024年增加(减少)0.00万元。

(三)公务接待费0.00万元主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年增加(减少)0.00万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    (一)行政(事业)单位机构运转经费

2026机关运行经费支出预算0.00万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2026我分局绩效目标在区财政

(四)国有资产占用情况

2026年期末,我分局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我分局负责管理的专项转移支付项目共有0

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局2026年预算公开

 

 

 

 

 

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